СЕМИНАРЫ
И ТРЕНИНГИ В МОСКВЕ



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
СЕМИНАРЫ



СЕМИНАРЫ
ЗА РУБЕЖОМ



СЕМИНАРЫ
В РОССИИ



КУРСЫ
В МОСКВЕ




ВЕБИНАРЫ



КОНСУЛЬТАЦИИ



КОРПОРАТИВНОЕ
ОБУЧЕНИЕ



ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Телефон
Ближайшие программы
Архив программ
РУБРИКИ :
Бухгалтерский учет и налогообложение
Международные стандарты финансовой отчетности
Оптимизация налогообложения
Ценные бумаги
Трансфертное ценообразование
Оффшоры, трасты
Право
Финансы
Валютное регулирование и валютный контроль
Проверки контролирующих органов
Внешнеэкономическая деятельность
Государственный заказ, закупки
Конкуренция и антимонопольная политика
Кредитные организации
Взыскание долгов
Управление и менеджмент
Кадровый менеджмент
Продажи, переговоры
Деловой этикет
Сервис, обслуживание клиентов
Маркетинг
Реклама и PR
Личная эффективность, деловая коммуникация
Делопроизводство и архивное дело
Секретарское дело
Логистика
Деловая переписка
Безопасность
Публичные выступления, презентации
Разное
Применение MS Office в работе
Работа с MS PowerPoint


«Как планировать налоги в компании с учетом изменений в НК РФ»

Статус программы: Консультационный

Дата проведения: 06.07.2016

Регламент проведения: с 10.30 до 15.00

Лектор: 
Смирнова Т. С.
Кандидат юридических наук
Начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Проводит совместные налоговые проверки налогоплательщиков различных форм собственности. В ходе семинара поделится своим практическим опытом.  подробнее

Аудитория: Семинар ориентирован на главных бухгалтеров и специалистов бухгалтерии, финансовых директоров, юристов и руководителей компаний.

Описание программы: 

1. Основные направления налоговой политики Правительства РФ на 2016-2018г.г. в части мероприятий налогового контроля. Как контролирующие органы борются с «налоговыми схемами» и «фирмами – однодневками» в 2016г. Ужесточение контроля за уплатой НДФЛ. Новый подход к информации, не относящейся к налоговой тайне. Расширение программы широкого доступа к налоговому мониторингу. Совершенствование дополнительных мероприятий налогового контроля. Контроль за ценой сделки.

2. Налоговое планирование, каких ошибок стоит избегать. Выбираем выгодный вариант налогового учета в сложных экономических условиях ведения бизнеса.  Как новации ГК отразятся на налоговом планировании.

3. Бизнес план  как обоснование экономической целесообразности расходов и планируемых доходов. Что должно быть в документе, кто должен утвердить  и как судебные органы принимают бизнес - решения для защиты бизнеса.

4. Планирование затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки. Какие резервы выгодно формировать  по налогу на прибыль в 2016 и последующие годы. Признание затрат на материалы, на оплату труда, начисление  амортизации, прочих расходов и др.

5. Реальные сделки с законной налоговой экономией (анализ практических ситуаций). Налоговое планирование  - какие способы не вызовут претензий у контролирующих органов.  Выплата дохода работнику: как повысить зарплату сотрудникам, не увеличив базу по взносам.  Договор, который помогает сэкономить на страховых взносах.  ДМС сотрудников  как элемент экономии налога на прибыль и страховых взносов. Основные средства компании, в т.ч. арендованные (полученные в лизинг) – как минимизировать налоговую нагрузку  не нарушая закон. Когда беспроцентные займы безопасны. Как получить налоговую экономию, используя подарочные сертификаты. Скидки, бонусы как элементы маркетинговой политики компании.  Новый подход к аутсорсингу и аутстаффингу. Спецрежимы в налогообложении: УСН и ЕНВД - как способ получения обоснованной налоговой выгоды.

6. Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС.  Уплата НДС в рассрочку, получение предоплаты,  штрафные санкции, использование в расчетах векселей, задатка, залога, соглашение о новации обязательств и др. операции.

7. Провальные схемы налоговой экономии: как налоговые органы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды. Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды. Ответственность налогоплательщика (налоговая, административная и уголовная) за получение необоснованной налоговой выгоды.


Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

Стоимость: 9600 рублей.

Что входит в стоимость: раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Информация о скидках: более одного участника от компании – скидка 7%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.

Место проведения:  Москва, ул. Неглинная, д. 17/1, отель "Петр I", 4 этаж, зал "Апраксин"

Скачать схему проезда

Контактные данные: (495) 228-0399, ф. (495) 626-9945, e-mail : info@osvb.ru

Заказать участие Вернуться к списку программ
Отзывы клиентов о программе Напомнить о мероприятии
Отложить программу Задать вопрос менеджеру
Версия для печати Послать другу
ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ ОБУЧЕНИЯ
МОИ ОТЛОЖЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОИСК МЕРОПРИЯТИЯ
АБОНЕМЕНТЫ

на посещение

семинаров!
Новый вид обучения -

ВЕБИНАРЫ
(он-лайн семинары)


Учись на рабочем месте!

Семинары
за рубежом - прекрасная возможность отдохнуть и получить новые знания!

  Юридические
 
услуги

 
Создание сайта:
Студия Две Совы
Главная
Карта сайта Контакты Поиск